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【正确答案】:A
【答案解析】:当舞弊调查的调查阶段结束,参加调查的人员已搜集充分的证据,足以对舞弊者进行惩戒并提起诉讼时,审计师应该做的下一步工作是将最终审计报告的初稿提交公司法律顾问。
69、在确定关于以下哪项内容的存在假定时,函证最为有效
A.就公司开发的专门程序授予专利
B.给某机器车间添加一台炼钢机器
C.寄售存货
D.在正常业务期间销售商品
【正确答案】:C
【答案解析】:对寄售存货进行测试函证最为有效。
70、根据《专业实务框架》,以下关于报告审计结果的哪些说法是正确的?
Ⅰ、摘要报告可以与最终报告一起公布,也可以单独公布
Ⅱ、中期报告可以采取书面形式,也可以采取口头形式
Ⅲ、详细报告应该总是向审计委员会发送
Ⅳ、中期报告应该用于传达需要有关方面立即予以关注的信息
A.只有Ⅱ和Ⅳ是对的
B.只有Ⅰ和Ⅲ是对的
C.只有Ⅰ,Ⅱ和Ⅳ是对的
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对
【正确答案】:C
【答案解析】:详细报告应该总是向审计委员会发送不正确。
71、以下哪项内容代表了已对审计工作底稿进行监督检查的恰当证据?
Ⅰ、监督员在每份工作底稿中的首字母签名;
Ⅱ、审计工作底稿检查清单;
Ⅲ、说明对审计工作底稿进行的监督检查的性质、范围和结果的备忘录;
IV、评价审计师工作底稿质量的业绩评估。
A.只有II和IV是对的;
B.只有I ,II和III是对的;
C.I, II, III和IV都对;
D.只有I ,III和IV是对的。
【正确答案】:B
【答案解析】:根据《实务公告》2340-1业务监督,监督检查的证据包括检查人员在检查完每份工作底稿后在底稿上签署日期和名字。其他提供监督检查证据的检查技术包括填写审计工作底稿检查清单和/或编制具体说明检查性质、范围和结果的备忘录。
72、某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法律法规的遵守。审计师的责任是:
Ⅰ、在报告中反映没有发现任何严重不合规问题
Ⅱ、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度
Ⅲ、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施
Ⅳ、开展监测,以确定是否已采取纠正措施
A.只有Ⅰ和Ⅲ是对的
B.只有Ⅰ是对的
C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ和Ⅳ都对
【正确答案】:D
【答案解析】:某合规性审计业务没有发现任何不合规问题,但确实发现被审计机构没有建立相关制度来确保对适用法律法规的遵守。审计师的责任是:在报告中反映没有发现任何严重不合规问题、在报告中反映被审计机构存在严重控制缺陷,因为管理层没有建立确保合规制度、与管理层会面,确定应采取何种纠正措施、开展监测,以确定是否已采取纠正措施。
73、为了降低处理的支付小额采购的成本,某公司发行信用卡,供选定雇员采购小额易耗商品和服务之用。某内部审计师测试了针对信用卡应用的控制措施,并整理了他所观察到的以下情况:
Ⅰ、内部审计师所测试的30笔交易中有4笔似乎代表采购一台个人电脑的单项交易,这4笔交易的总开支超过1950美元;
Ⅱ、公司政策规定,信用卡的应用仅限于单笔不超过500美元的交易;
Ⅲ、内部审计师与信用卡提供商客户代表的面谈表明,该信用卡系统没有用以确认和报告分散采购交易的内置自动化控制特征,但公司信用卡系统没有激活此特征;
Ⅳ、通过分散采购购置的个人电脑没有放入公司的固定资产设备管理系统,理由是该电脑不是通过公司的正常固定资产采购系统购置。因此,该电脑既不进行折旧,也没有投保防盗险;
以上哪种说法代表了审计观察的效果?
A.只有Ⅱ代表了审计观察的效果;
B.只有Ⅰ代表了审计观察的效果;
C.只有Ⅲ代表了审计观察的效果;
D.只有Ⅳ代表了审计观察的效果。
【正确答案】:D
【答案解析】:该电脑既不进行拆旧,也没有投保盗险,是审计观察的效果。
74、根据公司要求,公司员工在应用公司信用卡购买飞机票出差时,只能乘坐经济舱,不能乘坐头等舱或公务舱。但这条规定并不总是得到遵守,以下哪项内容为此提供了最有力的证据?